考试
2021-02-26 00:30:34(单选题)内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪
题目描述
A没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查
B确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额
C确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益
D假定审计范围内的内部控制是充分、有效的
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析:本题考查的知识点是内部审计的政策和程序。答案A不正确,应有的职业审慎不要求对所有交易的详细检查(实务公告1220-1); 答案B不正确,内部审计师应该考虑运用于确认程序的事件的相对复杂性、重大性或重要性; 答案C不正确,内部审计师应该考虑有关潜在利益方的确认服务成本。 答案D正确,内部审计师应通过考虑风险管理、控制及治理过程的充分性和有效性来行使应有的职业审慎(标准1220.A1)。
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