考试
2021-02-26 00:27:07(单选题)为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计
题目描述
A向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件
B通过组织的地位加强独立性
C将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论
D要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会的政策
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析:A不正确,高级管理层与审计委员会收到所有的业务结果没有必要,也没有效率。B不正确,组织地位有助于内部审计活动实现独立性,但其自身不足以避免冲突。C不正确,审计委员会本质上是起监督作用而非经营作用。D正确。内部审计活动的目标、权限和职责应与标准保持一致且经董事会批准的章程中界定。章程应确立内部审计活动在组织内的地位,授权审计人员接触与开展业务工作相关的记录、人员和实物财产,界定内部审计活动的范围。
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