考试
2021-02-25 19:49:48(多选题)下列不属于内部审计权限的有()。
题目描述
A参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
B参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施
C对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任
D有权干涉被审单位经营决策
E检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物
答案解析
[db:答案解析]
C,D参考解析:选项C应当改为对违法违规和造成浪费的单位和人员,给予通报批评或提出追究责任的建议;选项D应当改为无权干涉被审单位经营决策。
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