考试
2021-01-07 19:44:44当确认企业的内部控制较为薄弱、控制风险水平较高时,审计人员应
题目描述
A.健全性测试B.控制测试C.实质性测试D.控制测试和实质性测试
答案解析
[db:答案解析]
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
按定价依据的侧重点不同,基本的定价方法有()
下列各项支出中,期末均应结转入“事业结余”科
【简答题】 简述砖砌体抗压强度与砖、砂浆的关
3945 从广义的管理的角度来界定公共行政范
青年运动发生的社会根源是什么()?
(单选题)蓝底、白色的交通标志是()
我县某中学自2016年以来,每周五放学以前安
常有人说:白话文的局面是胡适之、陈独秀一班人
根据《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》 ,
2014年是中国海军成立65周年。中国人民解
有文章认为近代中国人一开始接受西学就呈现出两
儿童的活动可以分为两大类,一类是操作活动,一
依照《合同法》,( )不是按照合同效力划分。
发药时应详细交代的内容不包括()
由于顾客多应该做到哪几点?
某人每年的收入是$23,000,所得税是$8
在电子政务建设中,()方式,要求本单位有开发
()不属于监理单位必须编制的基本程序文件。
资本主义社会内部危机的根源有几个?()
以诗饯别友人是古人的习惯。()