考试
2021-02-26 00:36:20(单选题)管理层指示内部审计师审计财务部门在应用远期交易管理
题目描述
A根据开户行的政策来审计这项业务,并确定是否应该在审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策
B暂时不进行审计,直到公司制定完成相应的政策
C在审计报告中披露政策不完备
D替代管理层制定相应的政策,并进行审计
答案解析
[db:答案解析]
A参考解析:内部审计师应该以开户行的政策来审计这项业务,并根据具体的业务情况确定是否应该在审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策。内部审计师不应该不执行该业务,或代替管理层制定政策。
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