考试
2021-02-26 00:29:39

(单选题)在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷款官员批准

题目描述

A通知该贷款官员采取纠正措施,可以不报告该违规行为。.

B将违规行为报告给银监会,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷。

C扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完后将调查结果向审计委员会报告。

D将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查。

答案解析

[db:答案解析]

D参考解析:本题考查的知识点是客观。将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查,因为利益冲突和违规行为属于重要的审计发现,内部审计师应当报告管理层。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...