考试
2021-02-26 00:29:39(单选题)在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷款官员批准
题目描述
A通知该贷款官员采取纠正措施,可以不报告该违规行为。.
B将违规行为报告给银监会,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷。
C扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完后将调查结果向审计委员会报告。
D将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查。
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析:本题考查的知识点是客观。将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查,因为利益冲突和违规行为属于重要的审计发现,内部审计师应当报告管理层。
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