资料:审计人员接受委托,对A公司进行年度财务报表审计。假定:(1)该审计人员目前正在对应付账款项目的审计编制计划。(2)上年度工作底稿显示共寄发200份询证函,对该客户的2000家供货商进行抽样函证,样本从余额较大的各明细账户中抽取。为了解决函证结果与被审计单位会计记录间的较小差异,审计人员和被审计单位均花费较多时间。对于未回复的供应商,均运用其他审计程序进行了审计,没有发生异议。
要求:
应考虑的审计目的有:确定相关的内部控制是否健全有效
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