考试
2021-02-26 00:37:02(单选题)A公司的外部审计师在执行审计时发现,控制不力造成了
题目描述
A未能制定和实施更有效的控制,旨在防止财务舞弊
B进行财务审计时,未识别舞弊
C未能制止舞弊行为的发生
D未能充分进行控制评估和未对更有效的控制措施提出建议,以防止财务舞弊
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析:内部审计职能是负责内部控制有效性的评估,并建议管理层解决缺陷。内部审计还负责识别舞弊的征兆,如内部控制薄弱。 管理层决定如何制定并实施控制,并负有防止舞弊的责任。
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