考试
2021-02-25 23:27:24(单选题)在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。
题目描述
A负责建立和维护健全有效的内部审计体系
B批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
C制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况
D为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
答案解析
[db:答案解析]
C
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
793 消费税的纳税人生产的应税消费品用于生
(多选题)常见的星光鏡有()
我国古代的专制主义中央集权制度在二千多年的发
1874、植物体内会带电,这种说法是( )
习近平强调,“人民是文艺创作的源头活水,一旦
某班准备排练科学知识话剧“科学家——阿基米德
下列项目参与主体中,( )就分包工程施工发布
环境权是指公民享有在不被污染和破坏的环境中生
储粮微生物可将粮食中的糖类首先分解为()。
11.1860年,雨果在给朋友的信中愤怒写道
专职保密工作人员2人以上的,应当配备1名保密
井壁取心可以满足一些地质的特殊要求,例如可以
某法学教授著书对《中华人民共和国宪法》进行讲
信用卡持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或
下列固定资产不得计算折旧扣除( )。
危险货物按其主要危险性和运输要求分为几类?
变质岩是由原来的岩石(岩浆岩、沉积岩和变质岩
森林病虫害的调查包括( )等方面内容
教职工男年满50岁,女年满45岁,连续工龄满
某采用装运港船上交货价的进口设备,货价为10