考试
2021-02-26 00:28:38

(单选题)内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下

题目描述

A只有Ⅰ和Ⅲ

B只有Ⅱ和Ⅳ

C只有Ⅲ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

答案解析

[db:答案解析]

A参考解析:Ⅰ.正确。在职责分工不充分(如持卡人可同时批准和实施采购业务)的情况下,信用卡的使用情况没有得到有效的控制,存在着相当大的风险。 Ⅱ.不正确,信用卡的使用与付款环节相关,但与采购职能的强弱没有必然联系。 Ⅲ,正确。信用卡有可能被用于私利,给公司带来风险,在进行审计时应当予以关注。 Ⅳ.不正确,银行对付款的要求与信用卡的使用情况没有必然联系,因为信用卡既适用于大额付款,也适用于小额付款。故选A。

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