考试
2021-02-26 00:37:47(单选题)以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内
题目描述
A业务是否涉及管理层可能的部分舞弊情况
B业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况
C内部审计师的熟练性和业务的复杂性
D内部审计活动以往处理特定业务客户的经验
答案解析
[db:答案解析]
C参考解析:A不正确,首要的监督问题是内部审计师是否具有开展业务所必备的知识、技能和其他能力,涉及管理层可能的舞弊或涉及违反法律或政府规章的业务,以及内部审计活动以往处理特定业务客户的经验都不是确定所需监督程度的首要因素。C正确。首席审计官负责确保提供恰当的业务监督,所要求的监督程度取决于内部审计师的熟练性和经验以及业务的复杂程度。
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