考试
2021-02-26 00:33:33(单选题)审计范围的限制是对内部审计活动的一种限定,会妨碍内
题目描述
A内部审计章程中所规定的审计范围
B经批准的审计工作进度
C实施必要的业务程序
D首席审计执行官的意见
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析:首席审计执行官的意见不属于审计范围的限制。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
【单选题】 企业在进行人力资源管理统计的时候
4406要坚持用()的眼光分析当前经济形势,
[单选] 在这个世界上,依然有很多朋友热爱纸
高羊茅主要缺点是叶子质地粗糙,品质差,修剪高
与上年同期相比,2016年1~7月国际/港澳
有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作,
2015年10月29日党的十八届五中全会允许
中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,主要是
新华网2014年3月18日北京报道,习近平主
下列对基金投资的流动性风险主要表现描述不正确
施工放样的基本网一般布设( )。
1984年奥运会前夕,朱建华在联邦德国埃伯斯
普通低合金机构钢常用预热法来减少焊后的残余应
以下( )属于企业文化与人力资源管理关
国际法院在对国家间的争端行使管辖权时,应满足
患者女,30岁。半年前在某医院做过右下后牙龋
“让学校的每一面墙壁都开口说话”这是充分运用
沼气池在什么情况下会发生爆炸?如何防止?
沥青席是用玻璃丝布、石棉毡、苇席、麻布等材料
F大调的下属音是