考试
2021-02-26 00:29:12

(单选题)为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席

题目描述

A向高级管理层和审计委员会沟通所有的业务结果

B通过组织地位加强内部审计活动的独立性

C先与审计委员会讨论所有的报告,再与高级管理层讨论

D要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策

答案解析

[db:答案解析]

D参考解析:A不正确,高级管理层与审计委员会收到所有的业务结果没有必要,也没有效率。B不正确,组织地位有助于内部审计活动实现独立性,但其自身不足以避免冲突。C不正确,审计委员会本质上是起监督作用而非经营作用。D正确。内部审计活动的目标、权限和职责应正式在与标准保持一致且经董事会批准的章程中界定。章程应确立内部审计活动在组织内的地位。授权审计人员接触与开展与业务工作相关的记录、人员和实物财产。界定内部审计活动的范围。

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