考试
2021-02-26 00:35:26(单选题)内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存
题目描述
A在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事
B在三个月后实施跟踪活动
C监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动
D将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动
答案解析
[db:答案解析]
C参考解析:本题考查的知识点是监督业务处理情况的有效方法。内部审计活动应该监督纠正措施的执行情况,并在得到管理层反馈意见后的适当时期内,内部审计师就可以计划跟踪活动了。
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