考试
2021-02-26 00:26:53(单选题)在对某银行的审计中,内部审计师发现一名贷款官员批准
题目描述
A将利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调査
B将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷
C如果该贷款官员同意采取纠正措施,则可以不报告该违规行为
D扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完成后将调査结果向管理层报告
答案解析
[db:答案解析]
A参考解析:该利益冲突和违规行为属于一种重要的审计发现,但由于牵涉集团的主要负责人,内部审计师应当报告管理层,并提出深入开展调査的建议。
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