考试
2021-02-25 19:44:27(多选题)审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相
题目描述
A存储部门与材料使用部门
B生产计划制订与接受订单
C保管与会计记录
D成本计算与复核
E保管与盘点检查
答案解析
[db:答案解析]
A,B,C,E参考解析:选项D属于会计部门内部分工.
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