考试
2021-02-26 00:31:50

(单选题)内部审计师在开展工作中应保持客观性。假定首席审计官

题目描述

A该奖金是由董事会或其所属的薪酬管理委员会管理的

B该奖金是基于收到的货币金额或所提议的未来的节约额作为审计结果的

C内部审计工作范围是评价内部控制而不是评价账户余额

D以上三项都对

答案解析

[db:答案解析]

B参考解析:A不正确,董事会应该确定首席审计官的报酬。B正确。该奖金是基于收到的货币金额或所提议的未来的节约额作为审计结果时,客观性就可能受损。基于上述情况的奖金或会不适当地影响所开展的业务,或会不适当地影响所提出的建议。C不正确,内部审计活动的工作范围包括评价和促进风险管理、控制和治理过程的改进。D不正确,如果董事会确定了首席审计官的报酬或者如果内部审计活动的工作范围是评价控制而不是账户余额,客观性是不会受损的。

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