考试
2021-02-26 00:41:40(单选题)公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门
题目描述
A将上述问题通报外部审计师,以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜。
B继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实。
C告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告。
D将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导。
答案解析
[db:答案解析]
C参考解析:本题考查的知识点是IIA的《标准》对内部审计在公司治理中发挥作用提出的要求。 首席审计执行官可采取的最恰当行动是告知总裁,内审部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告。
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