考试
2021-02-26 00:29:14(单选题)内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存
题目描述
A接受总裁的指示,不再做进一步调查
B告知总裁他的这种做法属于限制审计范围,内部审计部门将向审计委员会报告
C进一步调查直到得出结论,并在审计报告中披露此事
D将此事通报给外部审计师
答案解析
[db:答案解析]
B参考解析:公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,属于限制审计范围。面对限制审计范围的情况,首席审计执行官应告知管理层,并报告给审计委员会。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作
[多选] 2004年的巴塞尔合约的主要创新表
2.按照委托代理理论,所有者普遍关注的财务管
(单选题)以下哪种预算强调固定成本的合理性?
(单选题)参苓白术散用治哪种证型的经行泄泻(
【简答题】 我家墙漆已刷过两遍,但觉得颜色太
【单选题】 新时期出现的第一个小说潮流是【】
老家 孙犁 前几年,我曾诌过两句旧诗:“梦中
贷款银行应当选择信用等级高、还款能力强的保证
双趋冲突,是指两种对个体都具有吸引力的目标同
(2017.山东)品德的心理结构包括()
被称为“中华第一箭”的是()火箭。
()是只涉及兴趣、收入和通路三个要素的保险市
以下关于国内设备价款支付与结算方式的说法中正
随机干扰的相关半径可以从随机干扰的振动图获取
企业最常用的、也是必不可少的测试手段是()。
很少发生交易的房地产难以采用市场比较法估价。
甲公司对A产品实行1个月内"包退、
四书中的《大学》和《中庸》,原是《周礼》中的
下列选项中,不能作为变量名开头的是()