考试
2021-02-26 00:32:30

(单选题)内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下

题目描述

AI和III

BII和IV

C只有III

DI、II、III和IV

答案解析

[db:答案解析]

A参考解析:I.正确。在职责分工不充分(如持卡人可同时批准和实施采购业务)的情况下,信用卡的使用情况没有得到有效的控制,存在着相当大的风险。 II.不正确。信用卡的使用与付款环节相关,但与采购职能的强弱没有必然联系。 III.正确。信用卡有可能被用于私利,给公司带来风险,在进行审计时应当予以关注。 IV.不正确。银行对付款的要求与信用卡的使用情况没有必然联系,因为信用卡既适用于大额付款,也适用于小额付款。

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