(单选题)能够仔细区分审计中的范围限制和其他限制对内部审计师
题目描述
A被审计单位的分公司管理层表示该分公司正在对一个主要的计算机系统进行转换,而且计划实施的那部分电子数据处理系统(EDP)的审计不得不推迟到下一年。
B审计委员会审査了当年的审计计划并且删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目。
C被审计单位表示自己的某些客户不能接触,因为组织正在与这些客户谈判一项长期合同,他们不希望客户因此受到干扰。
答案解析
[db:答案解析]
B参考解析:这种情况属于审计委员会对审计计划的审核和批准,不是来自管理层或其他方面的对内部审计工作的范围限制。 根据《实务公告》“对独立性或客观性的损害”的内容,审计范围限制包括限制在内部审计活动中,接触与开展审计业务相关的记录、人员和实物财产。A选项的做法限制了内部审计师与审计工作相关的系统和记录的接触,属于一种范围限制。C选项的做法限制了内部审计师与其客户的接触,属于一种范围限制。
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