A、借:以前年度损益调整17000贷:应交税费-应交增值税(销项税额)17000
B、借:以前年度损益调整17000借:应交税费-应交增值税(进项税额)(17000)
C、借:以前年度损益调整14529.91贷:应交税费-应交增值税(销项税额)14529.91
D、借:以前年度损益调整14529.91借:应交税费-应交增值税(进项税额)(14529.91)
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