考试
2021-02-26 00:38:08

(单选题)下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审

题目描述

A审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件

B期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施

C错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动

D一些政府机构要求这样分发

答案解析

[db:答案解析]

C参考解析:答案A不正确。审计报告正常发送给被审计部门的领导和其他有权采取纠正措施或保证能采取纠正措施的人员。 答案B不正确。促进管理层采取纠正措施。 答案C正确。根据标准“报告也可以发送给那些有利益关系或受影响的团体例如外部审计师和董事会”。 答案D不正确。没有这种要求。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...