考试
2021-02-25 19:33:35(单选题)下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
题目描述
A风险评估
B对控制的监督
C控制活动
D信息与沟通
答案解析
[db:答案解析]
B参考解析:内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
【单选题】 电子商务能够对企业竞争优势产生多
好奇心理、侥幸心理是驱使初次吸毒者染毒最重要
下面列出的计算机病毒传播途径,不正确的说法是
[多选] 下列属于金融创新的基本原则的是(
(多选题)学习的内部条件包括()。
“振兴中华”是每一位爱国志士的不懈追求。最早
长期对疫情过度关注是对的,它能够让我们警惕起
侵害他人财产的,财产损失按照____的市场价
(解读时政热点)
下列货物经过港口的运输方式中,属于间接方式的
双磷酸盐类治疗骨质疏松的临床应用呈逐年上升趋
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施
有必要在同步节点或通信设备较多的情况下,单独
李某与医生王某约定,由李某招募、供养器官提供
自芍的组织特征是()。
在巷道永久支护形式中,整体式支护主要是(
统计资料的具体表现形式,可以分为( )。A
女,23岁。因甲亢行手术治疗,术后24小时突
茶能修身养性。晚唐刘贞亮曾总结了《茶十德》,
严格执法是法治的龙头环节