考试
2021-02-26 00:26:56(单选题)某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计
题目描述
A财务部门的管理层没有订制任何的风险管理政策
B外部审计师在审计过程中认为获取账户函证十分困难
C审计委员会要求该财务小组遵守一项管理应收账款的新政策
D因为赊销条件限制的放宽,最近应收账款的数额增加了一倍
答案解析
[db:答案解析]
B参考解析:本题考查的知识点是内部审计在制定决策时受到干扰的因素。 选项A,根据《标准》,内部审计师应该考虑到风险管理过程的充分性和有效性; 选项C,内部审计师应该考虑到实现审计目标需要开展的审计工作的范围; 选项D,内部审计师应该考虑到所要保证的事项的重大性和重要性。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
(多选题)体内寄生虫是指寄生在宿主体内的器官
(单选题)资金申请报告由需要申请投资补助或者
(多选题)债券借贷的借贷期限可以是下列哪些值
(单选题)流动资金贷款管理办法规定贷款人应根
1.中国共产党是()的先锋队。 *
(多选题)按照宪法规定,下面情况既是公民的权
积极参加社会公益活动,服务社会是青少年培养社
仪表美的关键是清洁卫生。一个人之所以要养成良
21.对从事专项工作的公务员进行的培训称为(
【单选题】 《十面埋伏》是哪种乐器的代表曲目
下列关于培训与开发的陈述,正确的是( )A
下列哪种行为不符合执法人员礼仪要求?(
当送风系统和煤气系统漏风漏气时,应由高压转为
版式设计中()使版面的流动线更为简明,直接的
患者Barthel指数评定得分90提示()。
在国家禁止范围以外的媒介或者场所发布烟草广告
关于建设工程施工承包联合体的说法,正确的是(
根据规定,内幕信息知情人利用内幕信息期货交易
一般情况下,优先股票的股息率是()的,其持有
以下所列机场中,属于干线机场的有( )。A青