审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:(1)出纳李
题目描述
审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制;(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管;(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。
答案解析
正确答案:
(1)出纳不能负责收付款原始凭证的复核和收、付款凭证的编制;(1分)上述工作应由会计人员负责,由分管会计根据审核后的原始凭证,填制收款凭证或付款凭证,签章后通知出纳办理现金收支事项。(2分)(2)支票及印鉴管理不健全;(1分)支票、印鉴不能全部由出纳人员保管,票据和印鉴必须由两人分管。(1分)其中,财务专用章应当由专人(非出纳)保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管,不得由一个人保管支付款项所需的全部印章。(1分)(3)借款手续不规范,不得用“白条”抵库;(1分)企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。(1分)(4)出纳不得登记库存现金明细账;(1分)这项工作应由其他人员担任。(1分)教材章节/页面:5-2-159161162170
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